empresa · pessoa jurídica
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Atividade econômica CNAE
- 3311200 — Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
- Processo
- 02009.001177/2018-14
- Data
- 09/05/2018
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 9.000,00
- Descrição
- Infração do CTF(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- RIO NOVO DO SUL/ES
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0005-43
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
- Processo
- 02009.001178/2018-51
- Data
- 09/05/2018
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 10.500,00
- Descrição
- Infração de Licenciamento(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- RIO NOVO DO SUL/ES
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0005-43
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
- Processo
- 02009.001080/2018-01
- Data
- 30/04/2018
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.400,00
- Descrição
- Infração do CTF(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- RIO NOVO DO SUL/ES
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
- Processo
- 02009.001081/2018-48
- Data
- 30/04/2018
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 113.359,00
- Descrição
- Infração do CTF(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- RIO NOVO DO SUL/ES
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
- Processo
- 02009.001079/2018-79
- Data
- 23/04/2018
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 10.500,00
- Descrição
- Infração de Licenciamento(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- RIO NOVO DO SUL/ES
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
- Processo
- 02285.100245/2017-79
- Data
- 31/07/2017
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.000,00
- Descrição
- Infração de Administração Ambiental(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- SAO PAULO/SP
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
- Processo
- 02548.000180/2015-62
- Data
- 28/12/2015
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 9.000,00
- Descrição
- Infração do CTF(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0004-62
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
- Processo
- 02027.002378/2015-60
- Data
- 27/11/2015
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 4.100,00
- Descrição
- Infração referente a Qualidade Ambiental(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- ITAPECERICA DA SERRA/SP
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Nome na fonte
- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
- Processo
- 02285.000225/2015-37
- Data
- 03/08/2015
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.000,00
- Descrição
- Infração do CTF(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- CAMPINAS/SP
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
107 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 14.276.770,53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
- Contrato
- 393/2026
- Processo
- 006682/24
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 17.280,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI · DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- Contrato
- 154
- Processo
- 9900225834/2025 - 9900089755/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 11/04/2027
- Valor global
- R$ 1.621.404,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI · DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- Contrato
- 154
- Processo
- 9900089755/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/04/2027
- Valor global
- R$ 385.780,50
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS
- Contrato
- 00007
- Processo
- 64292.029285/2025-71
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 171.765,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
- Contrato
- 00011
- Processo
- 63191.002378/2026-13
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 454.080,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE RESENDE
- Contrato
- 00024
- Processo
- 65362.006116/2026-36
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.120,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 026
- Processo
- 19.11.0032.0004295/2026-24
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 9.650,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0005-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE RESENDE
- Contrato
- 00014
- Processo
- 65362.000697/2026-01
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2031
- Valor global
- R$ 22.770,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 1307
- Processo
- 028/2026-11
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF
- Contrato
- 2026NE000084
- Processo
- 64456.001012/2026-23
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 60.474,96
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CCOMGEX
- Contrato
- 2025NE000765
- Processo
- 65255.008369/2025-81
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.940,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA · DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná
- Contrato
- 2213
- Processo
- 431
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 13.178,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0010-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO
- Contrato
- 00019
- Processo
- 23820.015949/2025-12
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0018-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 001953
- Processo
- 103
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.640,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 001952
- Processo
- 103
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 98.640,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE000398
- Processo
- 60550.002516/2026-31
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 274.224,43
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64451.005338/2025-99
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 79.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64451.005338/2025-99
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 07/01/2027
- Valor global
- R$ 52.470,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE003366
- Processo
- 60550.037695/2025-47
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 78.909,64
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 4740
- Processo
- 066/2025-11
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO
- Contrato
- 00028
- Processo
- 64536.024141/2025-19
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 24/12/2026
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE003290
- Processo
- 60550.035271/2025-48
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 0,67
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE003285
- Processo
- 60550.035271/2025-48
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 85.576,87
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES
- Contrato
- 00045
- Processo
- 64064.009535/2025-41
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 100.440,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0005-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE003099
- Processo
- 60550.032543/2025-58
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 108.107,88
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
- Contrato
- 366/2025
- Processo
- 006682/24
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 29/11/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 17.280,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE002812
- Processo
- 60550.030251/2025-81
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.368,83
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA
- Contrato
- 00505
- Processo
- 60550.024837/2024-25
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 20.526,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 011629
- Processo
- 103
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE002598
- Processo
- 60550.026094/2025-17
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92.367,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · DIRETORIA-GERAL DE ADM. PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 040
- Processo
- 202500005004349
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2030
- Valor global
- R$ 607.714,12
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0002-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64201.000168/2025-06
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 18.144,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ
- Contrato
- 00011
- Processo
- 64098001955202591
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 127.250,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008806
- Processo
- 103
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF
- Contrato
- 2025NE000337
- Processo
- 64456.006243/2025-42
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 60.480,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001985
- Processo
- 60550.020195/2025-76
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92.367,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000747
- Processo
- 60576.000212/2025-61
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.294,42
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 4149
- Processo
- 480
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 528.860,50
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0010-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007245
- Processo
- 103
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 108.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003538
- Processo
- 90
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003537
- Processo
- 90
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0006-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CASA DO MARINHEIRO
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 63161.000205/2025-29
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 46.992,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 63078.001020/2024-08
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.498,86
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 01
- Processo
- 63078.001020/2024-08
- Assinatura
- 26/04/2025
- Vigência
- 26/04/2025 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 40.160,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001026
- Processo
- 60550.010113/2025-85
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92.367,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE000896
- Processo
- 60550.009227/2025-82
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92.367,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
- Contrato
- 108/2025
- Processo
- 006682/24
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 23.040,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0009-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 00013
- Processo
- 60550.024837/2024-25
- Assinatura
- 16/03/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE000663
- Processo
- 60550.006211/2025-18
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92.406,60
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000414
- Processo
- 60585.000211/2025-15
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.802,20
- CNPJ na fonte
- 01.597.589/0015-15
Mais 57 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MAHER MOHAMAD KADRI | PF | Administrador | 31 a 40 anos | 22/08/2022 |
| MOHAMAD NASSIB SALEH KADRI | PF | Administrador | 61 a 70 anos | 03/03/2005 |
| RIAD NASSIB SALEH KADRI | PF | Administrador | 61 a 70 anos | 12/12/1996 |
| UNIVERSUM PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 03/03/2005 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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