empresa · pessoa jurídica

ELIZANE DA ROSA

“MEGA PRINT”

Ativa PNCP · 39 04.650.746/0001-00 matriz · desde 03/11/2005

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade31/08/2001
Capital socialR$ 80.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2016

Atividade econômica CNAE

CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (8)
  • 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
  • 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
  • 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
  • 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
  • 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
  • 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
  • 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
  • 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço e contato

EndereçoAVENIDA HENRIQUE BIER 141, CAMPINA — SAO LEOPOLDO/RS 93130000
Telefone(51) 35914093

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos nenhum registro nesta foto

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP39 contratos

39 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 201.902,03.

AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO REF AOS ITENS 53 E 98 DO PREGAO SRP 90007/2026 - UASG 158141 - CAMPUS ERECHIM DO IFRS - PROC. EMP, E PAGTO 23363.000471/2026-41.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Contrato
2026NE000256
Processo
23363.000471/2026-41
Assinatura
09/09/2026
Vigência
09/09/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 337,82
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.052661/2026-90
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Contrato
2026NE003995
Processo
23075.052661/2026-90
Assinatura
02/09/2026
Vigência
02/09/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 12.058,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR NO DECORRER DE 2026/2027. ITENS ORIUNDOS DA GESTÃO FINANCEIRA DE ATAS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - SRP - HIDRÁULICOS E CONSTR. CIVIL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Contrato
2026NE000252
Processo
23064.025732/2026-19
Assinatura
13/07/2026
Vigência
13/07/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 469,40
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
SNE 202604513
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Contrato
2026NE001817
Processo
23080.026607/2026
Assinatura
01/07/2026
Vigência
01/07/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 446,70
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 40/2026 AO PREGÃO Nº 90027/2025 (IFC VIDEIRA) PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
Contrato
2026NE000218
Processo
23354.002133/2026-53
Assinatura
18/06/2026
Vigência
18/06/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 969,25
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
003528/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 00511 4761-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Contrato
2026NE001482
Processo
23081.106592/2025-81
Assinatura
15/05/2026
Vigência
15/05/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 18.804,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL (TINTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2025. ADESAO INTERNA Nº 30/2026 - PROCESSO Nº 23349.001191/2026-39. SETOR REQUISITANTE: DIP. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: JOVERCI ANTONIO POCERA / TIAGO JONES BACK - REF. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 26/2026 - DIP/ARA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
Contrato
2026NE000125
Processo
23349.001191/2026-39
Assinatura
14/04/2026
Vigência
14/04/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 550,74
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2025. ADESAO INTERNA Nº 30/2026 - PROCESSO Nº 23349.001191/2026-39. SETOR REQUISITANTE: DIP. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: JOVERCI ANTONIO POCERA / TIAGO JONES BACK.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
Contrato
2026NE000098
Processo
23349.001191/2026-39
Assinatura
27/03/2026
Vigência
27/03/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 673,50
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS DO DEPRO DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR NO DECORRER DE 2026/2027 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 - SRP - HIDRÁULICOS E CONSTR. CIVIL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Contrato
2026NE000077
Processo
23064.032335/2025-12
Assinatura
27/03/2026
Vigência
27/03/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.099,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE TINTAS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES/PR.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
Contrato
46
Processo
179/2025
Assinatura
19/02/2026
Vigência
19/02/2026 a 19/02/2027
Valor global
R$ 33.870,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTRUTURA DO IFC-CAMPUS BLUMENAU. PE 90027/2025. SOLICITANTE: VINÍCIUS FERNANDES BOLZAN. ADESÃO 032/2026.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
Contrato
2026NE000013
Processo
23473.000032/2026-91
Assinatura
04/02/2026
Vigência
04/02/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 944,50
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 90027/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 01/2026 CIS/VID E DESPACHO DO DAP N. 221/2026 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL N. 23352.001309/2025-99).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
Contrato
2026NE000044
Processo
23352.001309/2025-99
Assinatura
03/02/2026
Vigência
03/02/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 3.577,30
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2025, CONFORME DESPACHO DO DAP N. 221/2026 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL N. 23352.001309/2025-99) .
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
Contrato
2026NE000026
Processo
23352.001309/2025-99
Assinatura
02/02/2026
Vigência
02/02/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.036,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 (IFC VIDEIRA) - COMPRA Nº 90065/2024 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
Contrato
2025NE000375
Processo
23354.002736/2024-93
Assinatura
12/12/2025
Vigência
12/12/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 7.561,20
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.008197/2025-15. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: MARCIONEI VERUCK.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
Contrato
2025NE000726
Processo
23351.001542/2025-81
Assinatura
10/12/2025
Vigência
10/12/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 15.050,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. - ATA 61/2025 - EMPRESA ELIZANE DA ROSA, CNPJ: 04.650.746/0001-00, ITENS 201. PROC SEI Nº 23064.057493/2025-77. REQ. Nº 584/2025. DOC. SEI Nº 5373046.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
Contrato
2025NE000448
Processo
23064.057493/2025-77
Assinatura
24/11/2025
Vigência
24/11/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 37,80
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.007117/2025-04. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR SOLICITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA. ENVIAR AS TINTAS CONFORME A SEGUIR: ITEM 193: 15 GALÕES NA COR BRANCO NEVE E 5 NA COR VERDE PANTONE 362 C. ITENS 197 E 200, NA COR BRANCA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
Contrato
2025NE000564
Processo
23351.001542/2025-81
Assinatura
04/11/2025
Vigência
04/11/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 11.722,70
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
(2025RM002291)- PR: 90029/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: REALEZA. PLANO DE AÇÃO: CRE001. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Contrato
2025NE001030
Processo
23205.030362/2025-91
Assinatura
17/10/2025
Vigência
17/10/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 5.187,48
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 (IFC VIDEIRA) - COMPRA Nº 90065/2024 PARA O CAMPUS SOMBRIO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
Contrato
2025NE000326
Processo
23354.002736/2024-93
Assinatura
10/10/2025
Vigência
10/10/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 3.870,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. AI 65/2025 AO PE 90065/2024 – VIDEIRA. PROCESSO: 23475.000869/2025-30. (INFRAESTRUTURA).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
Contrato
2025NE000095
Processo
23475.000869/2025-30
Assinatura
06/10/2025
Vigência
06/10/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 3.440,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Contrato
2025NE000406
Processo
23064.032335/2025-12
Assinatura
05/09/2025
Vigência
05/09/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 2.550,10
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.004886/2025-42. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR SOLICITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
Contrato
2025NE000351
Processo
23351.001542/2025-81
Assinatura
05/08/2025
Vigência
05/08/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 8.600,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 (IFC VIDEIRA) - COMPRA 90065/2024 PARA O CAMPUS SOMBRIO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
Contrato
2025NE000231
Processo
23354.002736/2024-93
Assinatura
23/07/2025
Vigência
23/07/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 430,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
007153/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Contrato
2025NE002828
Processo
23081.082063/2024-02
Assinatura
21/07/2025
Vigência
21/07/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 5.988,60
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS SANTA HEELENA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA
Contrato
2025NE000075
Processo
23064.030760/2025-69
Assinatura
03/07/2025
Vigência
03/07/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 9.949,50
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESÃO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
Contrato
2025NE000105
Processo
23349.001650/2025-01
Assinatura
11/06/2025
Vigência
11/06/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 860,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
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AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.002590/2025-97. SETOR REQUISITANTE: CADMIN. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LÚCIA RIBEIRO ESTEVES.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
Contrato
2025NE000185
Processo
23351.001542/2025-81
Assinatura
22/04/2025
Vigência
22/04/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 1.290,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 - COMPRA 90065/2024 (CAMPUS GERENCIADOR VIDEIRA) PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
Contrato
2025NE000116
Processo
23354.002736/2024-93
Assinatura
10/04/2025
Vigência
10/04/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 1.693,40
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 024/2025. SOLICITANTE INFRAESTRUTURA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
Contrato
2025NE000083
Processo
23473.000712-2025-24
Assinatura
08/04/2025
Vigência
08/04/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 1.389,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71) .
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
Contrato
2025NE000064
Processo
23352.002444/2024-71
Assinatura
31/03/2025
Vigência
31/03/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 1.989,50
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
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AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.001717/2025-51. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA. AS TINTAS DEVERÃO SER ENVIADAS CONFORME A SEGUIR: ITEM 193: 03 UN NA COR BRANCO NEVE, 02 NA COR VERDE PANTONE 362C. ITEM 200: 03 UN NA COR VERDE PANTONE 362C E 02 NA COR BRANCA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
Contrato
2025NE000120
Processo
23351.001542/2025-81
Assinatura
12/03/2025
Vigência
12/03/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 2.799,50
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS *ITEM 191 - 20 LATAS DA COR CINZA CHUMBO. *ITEM 197 - 05 LATAS DA COR BRANCA E 05 LATAS DA COR CINZA. *ITEM 200- 10 LATAS DA COR CINZA CHUMBO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
Contrato
2025NE000044
Processo
23350.000105/2025-51
Assinatura
11/03/2025
Vigência
11/03/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 5.486,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
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014517/2024 SIE – DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Contrato
2024NE005933
Processo
23081.082063/2024-02
Assinatura
09/12/2024
Vigência
09/12/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 13.398,24
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
014512/2024 SIE – DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Contrato
2024NE005931
Processo
23081.082063/2024-02
Assinatura
09/12/2024
Vigência
09/12/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 15.412,80
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQS DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (SI 24)P/ CIBLD CONF REQ 039-SALC_CIBLD/CIBLD DE 20 DE MARÇO DE 2024. NUP64200.000925/2024-62 -2024NC002482 11/03/2024 – COTER - O MATERIAL DESTINA-SE A REALIZAR A PINTURA DOS LOCAIS DE INSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE O PERIODO DA IIQ - PREGÃO 34/2023, SRP DA UG 160413 – B ADM GU SM.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
Contrato
2024NE000577
Processo
65402004304202363
Assinatura
22/03/2024
Vigência
22/03/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 749,70
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQS DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (SI 24)P/ CIBLD CONF REQ 039-SALC_CIBLD/CIBLD DE 20 DE MARÇO DE 2024. NUP64200.000925/2024-62 -2024NC002482 11/03/2024 – COTER - O MATERIAL DESTINA-SE A REALIZAR A PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE CENTRO - PREGÃO 34/2023, SRP DA UG 160413 – B ADM GU SM.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
Contrato
2024NE000571
Processo
65402004304202363
Assinatura
21/03/2024
Vigência
21/03/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 749,70
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
2024NC000471 - DGO, DE 08 JAN 2024, AQS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES (SI - 24), REQ NR 0012-SEC_ADM-CMDO 3ª DE/CMDO 3ª DE DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NUP NR 64291.000361/2024-96, FINALIDADE: A AQUISIÇÃO EM PAUTA DESTINA-SE A ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CMDO 3ª DE, ATA SRP NR º 34/2023, SRP DA UG 160413 – B ADM GU SM. (SRP GERENCIADORA).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
Contrato
2024NE000055
Processo
65402004304202363
Assinatura
25/01/2024
Vigência
25/01/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 4.368,70
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO NO 105/ 2023 - CIS/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA, UASG 158125).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
Contrato
2023NE000250
Processo
23352.000637/2023-14
Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 a 31/12/2023
Valor global
R$ 1.253,90
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP
REQ 09 / 2022 DO ALMOX DE 06/09/22 2022 NC 416728 DE 14/06/22 MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM. GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT ENDRIW E 3º SGT FLACH. ENTREGAR 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO. CNPJ DO 19º BIMTZ: 09.620.138/0002-49. UASG: 167433.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
COMANDO DO EXERCITO · 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Contrato
2022NE000606
Processo
64095010887202239
Assinatura
07/11/2022
Vigência
07/11/2022 a 31/12/2022
Valor global
R$ 1.238,00
CNPJ na fonte
04.650.746/0001-00
ver no PNCP

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.650.746/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada

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