empresa · pessoa jurídica

FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

FORT PRINT

Ativa matriz · situação desde 03/06/2015
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios VARGINHA / MG

Cadastro da Receita Federal · 2026-09

Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade03/06/2015Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Receita Federal

Cadastro e estrutura da empresa

Base CNPJ · 2026-09

Dados cadastrais

Razão social
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome fantasia
FORT PRINT
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 10.000,00
Início de atividade
03/06/2015
CNPJ
22.579.314/0001-23
Estabelecimento
Matriz · VARGINHA/MG
Situação cadastral
AtivaDesde 03/06/2015
Regime tributário
Simples Nacional

Simples Nacional · Optante desde 03/06/2015

Atividade econômica CNAE

Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

CNAE principal7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
CNAEs secundários (12)
  • 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
  • 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
  • 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  • 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
  • 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  • 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
  • 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
  • 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
  • 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
  • 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
  • 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
  • 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço e contato

EndereçoRUA FIRMINO VINHAS 240, SANTANA — VARGINHA/MG 37056040
Telefone(35) 30150404

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada
OLIVIO AFONSO DIAS FRANCO Pessoa física Sócio-Administrador 51 a 60 anos 03/06/2015
Rede societária Visualizar vínculos e controladas

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

carregando rede de vínculos…

Outras fontes oficiais

Registros encontrados

Fontes e cobertura
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 104 registros

Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP104 contratos

104 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.074.103,62.

Aquisição de equipamentos e acessórios de informática, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Piedade do Rio Grande/MG.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Contrato
01042026
Processo
00010026
Assinatura
01/10/2026
Vigência
05/10/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 6.974,70
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de mobiliários e equipamentos novos, de primeiro uso, destinados à estruturação e melhoria dos espaços vinculados à Secretaria Municipal de Educação e às unidades educacionais do Município de Caldas/MG, conforme a finalidade e os recursos previstos no Plano de Trabalho – Transferência Especial, SIGCON nº 004529/2026.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CALDAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contrato
154
Processo
225
Assinatura
25/09/2026
Vigência
25/09/2026 a 25/12/2026
Valor global
R$ 1.102,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
RESGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CABO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
Contrato
ATA 037/2026
Processo
000138/26
Assinatura
14/09/2026
Vigência
14/09/2026 a 14/09/2027
Valor global
R$ 14.139,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CABO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
Contrato
ATA 020/26
Processo
000121/26
Assinatura
12/08/2026
Vigência
12/08/2026 a 12/08/2027
Valor global
R$ 84.017,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
A contratação destinada ao fornecimento de materiais de expediente e itens correlatos para a Câmara Municipal de Monte Sião encontra respaldo na necessidade de assegurar a continuidade e a regularidade das atividades administrativas e legislativas desenvolvidas no âmbito da instituição. Tais materiais constituem insumos essenciais ao funcionamento cotidiano dos gabinetes parlamentares e dos setores administrativos, possibilitando a execução adequada de tarefas indispensáveis ao exercício das competências institucionais do Poder Legislativo municipal, tais como a elaboração de documentos oficiais, registros administrativos, comunicações internas e externas, organização de arquivos e atendimento ao público. Nesse sentido, a presente contratação observa os princípios da eficiência e da economicidade, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, os quais orientam a atuação da Administração Pública na condução de seus processos de contratação.A necessidade contínua de suprimentos de expediente configura-se como essencial para assegurar o adequado funcionamento da estrutura administrativa da Câmara Municipal, tendo em vista que esses insumos são utilizados de forma rotineira no desenvolvimento das atividades legislativas e administrativas. Entre os materiais habitualmente demandados encontram-se papel sulfite, canetas, lápis, pastas, blocos de anotações, grampeadores, clipes, envelopes e outros itens semelhantes, empregados na elaboração, tramitação e arquivamento de documentos oficiais, como projetos de lei, pareceres, atas e demais expedientes legislativos. Tais materiais também são utilizados na impressão e reprodução de documentos institucionais, bem como na expedição de correspondências e comunicações formais da Câmara Municipal. Assim, o fornecimento regular desses itens revela-se indispensável para prevenir a interrupção das rotinas administrativas e legislativas, garantindo a continuidade das atividades institucionais e contribuindo para maior eficiência na gestão pública, em conformidade com o planejamento das contratações previsto no art. 18 da Lei nº 14.133/2021.Adicionalmente, a contratação encontra fundamento no dever da Administração Pública de planejar adequadamente suas aquisições, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma racional e eficiente. Nesse contexto, a aquisição de materiais de expediente integra o conjunto de contratações necessárias ao suporte operacional das atividades administrativas e legislativas, devendo observar as diretrizes estabelecidas pelo processo de planejamento previsto no art. 18, bem como os critérios de eficiência, economicidade e interesse público estabelecidos na legislação. Assim, a disponibilização contínua e em quantidades adequadas desses materiais assegura que os servidores e parlamentares possam desempenhar suas funções com regularidade, evitando prejuízos ao andamento das sessões legislativas, à tramitação das proposições e ao cumprimento das atribuições institucionais da Câmara Municipal.Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se plenamente justificada, uma vez que os materiais de expediente são indispensáveis para o adequado desempenho das atividades legislativas, administrativas e de apoio ao funcionamento da Câmara Municipal. A ausência ou insuficiência desses insumos comprometeria significativamente a rotina de trabalho da instituição, podendo ocasionar atrasos na produção documental, dificuldades na organização administrativa e prejuízos ao atendimento das demandas institucionais e da população.A contratação será operacionalizada mediante Dispensa Eletrônica, com base no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se o critério de Menor Preço por Lote, de forma a garantir a seleção da proposta mais vantajosa através de disputa ampla e transparente no Portal de Compras.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO · CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Contrato
0009/26
Processo
000017/26
Assinatura
11/08/2026
Vigência
11/08/2026 a 10/08/2027
Valor global
R$ 2.525,15
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO, TONNERS E SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE IMPRESSÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO · Unidade Única
Contrato
83
Processo
000032/2026
Assinatura
07/08/2026
Vigência
07/08/2026 a 07/08/2027
Valor global
R$ 0,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de computadores portáteis (notebooks) e impressoras para escolas do Ensino Fundamental.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SOCORRO · Socorro
Contrato
101
Processo
99/2026
Assinatura
07/08/2026
Vigência
14/08/2026 a 12/11/2026
Valor global
R$ 2.060,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
PE 900172025-AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SMARTPHONE E IMPRESSORA PARA O PROJETO MORADIA CIDADA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Contrato
002514
Processo
005190
Assinatura
31/07/2026
Vigência
31/07/2026 a 30/07/2027
Valor global
R$ 1.862,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE JURUAIA/MG
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JURUAIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
Contrato
000099
Processo
000093/2026
Assinatura
17/06/2026
Vigência
17/06/2026 a 16/12/2026
Valor global
R$ 3.885,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisicao de equipamentos de informatica e mobiliario de escritorio destinados ao fortalecimento da rede de atendimento da Assistencia Social do Municipio de Pratapolis/MG, em conformidade com a Resolucao SEGOV nO 16, de 29 de abril de 2025 (Programa Pro-
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PRATAPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS
Contrato
000042
Processo
000049/2026
Assinatura
09/06/2026
Vigência
09/06/2026 a 09/06/2027
Valor global
R$ 11.200,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITAPEVI · Prefeitura Municipal de Itapevi
Contrato
03254
Processo
S/00017
Assinatura
03/06/2026
Vigência
03/06/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.073,75
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTU-CHOS E TONERS, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CRUCILANDIA · Unidade Única
Contrato
101
Processo
46/2026
Assinatura
14/05/2026
Vigência
14/05/2026 a 14/05/2027
Valor global
R$ 0,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisicao de toners e cartuchosrefis de tintas destinados ao abastecimento imediato e a formacao de reserva de suprimentos para impressoras da Camara Municipal de Tremembe assegurando a continuidade das atividades administrativas legislativas e operacionais ao longo do exercicio com manutencao da regularidade e eficiencia dos servicos internos
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · Câmara Municipal de Tremembé
Contrato
408
Processo
2/2026
Assinatura
14/05/2026
Vigência
14/05/2026 a 14/06/2026
Valor global
R$ 1.973,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários, eletrodomésticos, bandeiras, relógio de pontos e demais materiais para atender as demandas da autarquia SAAE Três Pontas.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · ADMINISTRACAO GERAL
Contrato
019
Processo
8/2026
Assinatura
12/05/2026
Vigência
12/05/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 5.699,98
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de bens permanentes para as unidades escolares contempladas com o Prêmio Excelência Educacional, com vistas à melhoria da infraestrutura física e pedagógica das salas de aula e espaços de uso coletivo
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE LOUVEIRA · Louveira
Contrato
042/2026
Processo
043/2026
Assinatura
17/04/2026
Vigência
17/04/2026 a 16/04/2027
Valor global
R$ 4.111,25
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
Contrato
162
Processo
140/2026
Assinatura
31/03/2026
Vigência
31/03/2026 a 31/03/2027
Valor global
R$ 139,80
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Toner
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BOM DESPACHO-BDPREV · Unidade Única
Contrato
04/2026
Processo
02/2026
Assinatura
06/03/2026
Vigência
06/03/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 372,60
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SES Nº 9.458, DE 24 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEQUI/MG, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PEQUI · Unidade Única
Contrato
021
Processo
028/2026
Assinatura
03/03/2026
Vigência
09/03/2026 a 13/03/2027
Valor global
R$ 0,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de 10 (dez) cilindros e 10 toners, nos valores unitários de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais) e R$ 411,25 (quatrocentos e onze reais e vinte e cinco centavos) respectivamente, e valor global de R$ 10.972,50 (dez mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO · CONS.REG.DE CORRET. DE IMÓVEIS - 4ª REG.MG
Contrato
0017
Processo
113/2025
Assinatura
24/02/2026
Vigência
24/02/2026 a 23/04/2026
Valor global
R$ 10.972,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS EPSON E LEXMARK
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
Contrato
2026NE000020
Processo
20251302155
Assinatura
28/01/2026
Vigência
28/01/2026 a 28/02/2026
Valor global
R$ 13.614,20
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
aquisição de cartuchos e toners para a(o) Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicam
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato
322
Processo
01-1490/2026
Assinatura
13/01/2026
Vigência
15/01/2026 a 13/02/2026
Valor global
R$ 11.956,20
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
AQUISIÇÃO FUTURA E PROVÁVEL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CRUCILANDIA · Unidade Única
Contrato
08
Processo
142/2025
Assinatura
08/01/2026
Vigência
08/01/2026 a 08/01/2027
Valor global
R$ 0,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática para reposição do estoque do almoxarifado, conforme Aviso de Dispensa de Licitação e seus Anexos
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO · SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo
Contrato
486
Processo
420/2025
Assinatura
08/12/2025
Vigência
08/12/2025 a 06/02/2026
Valor global
R$ 215,82
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
Contrato
65/2025
Processo
016/2025
Assinatura
05/12/2025
Vigência
05/12/2025 a 20/12/2025
Valor global
R$ 2.400,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de materiais e equipamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Defesa Social.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE · Conselheiro Lafaiete
Contrato
121.2025 - Contrato
Processo
068/2025
Assinatura
11/11/2025
Vigência
11/11/2025 a 10/11/2026
Valor global
R$ 1.523,99
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE TONERS E SUPRIMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CACONDE · EDUCAÇÃO E CULTURA
Contrato
00094
Processo
00155/2025
Assinatura
31/10/2025
Vigência
31/10/2025 a 31/10/2026
Valor global
R$ 0,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Contratação de empresa especializada para locação de impressora
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARUJA · Arujá
Contrato
3886
Processo
333256/2025
Assinatura
23/10/2025
Vigência
23/10/2025 a 23/04/2026
Valor global
R$ 5.850,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Contratação de empresa para a aquisição de suprimentos de informática, com a finalidade de atender às demandas da 18ª Região de Polícia Militar
Papel
Fornecedor principal
Órgão
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EM18RPM/18 RPM
Contrato
000001250
Processo
1259973 000016/2025
Assinatura
22/10/2025
Vigência
22/10/2025 a 22/10/2025
Valor global
R$ 1.009,80
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Contratação de empresa especializada para locação de impressora
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARUJA · Arujá
Contrato
1208
Processo
333256/2025
Assinatura
21/10/2025
Vigência
21/10/2025 a 21/04/2026
Valor global
R$ 5.850,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Contratação de empresa especializada para locação de impressora
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARUJA · Arujá
Contrato
6948
Processo
333256/2025
Assinatura
17/10/2025
Vigência
17/10/2025 a 17/10/2025
Valor global
R$ 1.462,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Contratação de empresa especializada para locação de impressora
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARUJA · Arujá
Contrato
6949
Processo
333256/2025
Assinatura
17/10/2025
Vigência
17/10/2025 a 17/10/2025
Valor global
R$ 1.462,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Contratação de empresa especializada para locação de impressora
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARUJA · Arujá
Contrato
6950
Processo
333256/2025
Assinatura
17/10/2025
Vigência
17/10/2025 a 17/10/2025
Valor global
R$ 1.462,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Contratação de empresa especializada para locação de impressora
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARUJA · Arujá
Contrato
6951
Processo
333256/2025
Assinatura
17/10/2025
Vigência
17/10/2025 a 17/10/2025
Valor global
R$ 1.462,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de materiais permanentes para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, com recurso da Resolução SEGOV nº 16, de 29 de abril de 2025, indicação nº 162375.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA · SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contrato
392
Processo
164
Assinatura
26/09/2025
Vigência
26/09/2025 a 26/09/2026
Valor global
R$ 2.190,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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REFIL DE TINTA - Convênio de repasse financeiro nº 107/2024 e SIAFI 9445750 - Itajubá
Papel
Fornecedor principal
Órgão
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EM17RPM/17 RPM
Contrato
000001039
Processo
1259972 000019/2025
Assinatura
22/09/2025
Vigência
22/09/2025 a 22/09/2025
Valor global
R$ 700,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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18 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
Contrato
118871
Processo
154.00006781/2025-77
Assinatura
18/09/2025
Vigência
18/09/2025 a 18/10/2025
Valor global
R$ 856,30
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE POA · Prefeitura Municipal da Est. Hidromineral de Poá
Contrato
114
Processo
71/2025
Assinatura
11/09/2025
Vigência
11/09/2025 a 11/10/2025
Valor global
R$ 577,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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IMPRESSORAS E SCANNERS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CAMARA MUNICIPAL DE ELOI MENDES · SECRETARIA DA CÂMARA
Contrato
2
Processo
10
Assinatura
01/09/2025
Vigência
03/09/2025 a 03/09/2026
Valor global
R$ 3.700,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais de informática em geral para atender necessidades dos departamentos diversos.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
Contrato
232
Processo
135
Assinatura
29/08/2025
Vigência
01/09/2025 a 01/09/2026
Valor global
R$ 6.179,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO COM IMPRESSORA EM COMODATO E IMPRESSORAS DA PREFEITURA PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PEÇAS (CILINDROS, TONER, REVELADOR), EXCETO PAPEL SULFITE, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI- MG.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI · PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG
Contrato
127/2025
Processo
000097/25
Assinatura
25/08/2025
Vigência
25/08/2025 a 24/08/2026
Valor global
R$ 149.200,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO; ALÉM DE FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ,FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS, PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MG
Contrato
00007
Processo
25003.000598/2025-02
Assinatura
20/08/2025
Vigência
20/08/2025 a 20/08/2030
Valor global
R$ 60.000,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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Compra de cartuchos novos toner, sob a forma de entrega integral, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · AJ-GERAL/EMPM
Contrato
000000157
Processo
1250021 000021/2025
Assinatura
14/08/2025
Vigência
14/08/2025 a 14/08/2025
Valor global
R$ 12.766,30
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL/MG, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MUNICIPAL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL - MG
Contrato
108/2025
Processo
130/2025
Assinatura
14/08/2025
Vigência
14/08/2025 a 14/08/2026
Valor global
R$ 19.390,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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Contratação de empresa especializada para fornecimento de CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS para atender as demandas das impressoras instaladas na Câmara Municipal De Contagem.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
Contrato
010
Processo
015/2025
Assinatura
05/08/2025
Vigência
05/08/2025 a 05/08/2026
Valor global
R$ 135.560,50
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE TONER E DEMAIS PECAS PARA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JURUAIA/MG
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JURUAIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
Contrato
000124
Processo
000101/2025
Assinatura
21/07/2025
Vigência
21/07/2025 a 21/07/2026
Valor global
R$ 41.964,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de Toner para Impressora utilizada na gestão do Cadastro Único.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contrato
4007/2025
Processo
PL-181/2025 - DE - 113
Assinatura
25/06/2025
Vigência
25/06/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 247,20
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
Aquisição de Toner para Impressora utilizada na gestão do Cadastro Único. RECURSO FEDERAL: Agência 2254-3, Contas Correntes 25781-8 e/ou 30640-1.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contrato
4008/2025
Processo
PL-181/2025 - DE - 113
Assinatura
25/06/2025
Vigência
25/06/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 496,80
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato
002353
Processo
126
Assinatura
13/06/2025
Vigência
13/06/2025 a 13/07/2025
Valor global
R$ 4.230,80
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA O JOMI – 4ª REGIÃO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA · Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contrato
58
Processo
93/2025
Assinatura
12/06/2025
Vigência
12/06/2025 a 11/07/2025
Valor global
R$ 360,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE MG.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CABO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
Contrato
067/2025
Processo
000062/25
Assinatura
21/05/2025
Vigência
21/05/2025 a 20/05/2026
Valor global
R$ 29.000,00
CNPJ na fonte
22.579.314/0001-23
ver no PNCP

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros

“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.

PGFNDívida ativa da União Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos 104 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES Sem registros10/2026
Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros

Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.

Consultar a fonte PGFN
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros

Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros

Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros

Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros

Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros

Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 22.579.314/0001-23. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.