empresa · pessoa jurídica

D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

“D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS”

Ativa PNCP · 211 RNTRC · 1 23.276.468/0001-09 matriz · desde 15/09/2015

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade15/09/2015
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 15/09/2015

Atividade econômica CNAE

CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (84)
  • 0210106 — Cultivo de mudas em viveiros florestais
  • 1340501 — Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
  • 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
  • 1622699 — Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
  • 2391503 — Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
  • 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
  • 3299002 — Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
  • 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
  • 3600602 — Distribuição de água por caminhões
  • 3702900 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
  • 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
  • 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
  • 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
  • 4313400 — Obras de terraplenagem
  • 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
  • 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
  • 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
  • 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
  • 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
  • 4399103 — Obras de alvenaria
  • 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
  • 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
  • 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
  • 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
  • 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
  • 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
  • 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
  • 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
  • 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
  • 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
  • 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
  • 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
  • 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
  • 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
  • 4679602 — Comércio atacadista de mármores e granitos
  • 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
  • 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
  • 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
  • 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
  • 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
  • 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
  • 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
  • 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
  • 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
  • 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
  • 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
  • 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  • 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  • 4754701 — Comércio varejista de móveis
  • 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
  • 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
  • 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
  • 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  • 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
  • 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
  • 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
  • 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
  • 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  • 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
  • 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
  • 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
  • 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
  • 6920601 — Atividades de contabilidade
  • 7410202 — Design de interiores
  • 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
  • 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
  • 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
  • 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
  • 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
  • 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
  • 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
  • 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
  • 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
  • 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
  • 8299703 — Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
  • 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
  • 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
  • 9102302 — Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
  • 9329899 — Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
  • 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
  • 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
  • 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
  • 9601701 — Lavanderias

Endereço e contato

EndereçoAVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 357 QUADRA01 LOTE 15, LEONOR LINA DA LUZ — JARAGUA/GO 76330000
Telefone(62) 84344011 · (62) 84084778

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos nenhum registro nesta foto

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

RNTRC1 registro · última foto disponível

1 ativo

Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.

D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RNTRC
059659288
Categoria
ETC
Situação
ATIVO
Localidade
JARAGUÁ/GO
Primeiro cadastro
15/07/2026
Data da situação
16/07/2026
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09

Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.

Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP211 contratos

211 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.116.654,43.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 159243
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
Contrato
285873
Processo
21505
Assinatura
16/09/2026
Vigência
16/09/2026 a 16/09/2026
Valor global
R$ 560,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 159244
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
Contrato
285874
Processo
21500
Assinatura
16/09/2026
Vigência
16/09/2026 a 16/09/2026
Valor global
R$ 560,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
O presente CONTRATO tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FRANCISCO VARGAS – CNES Nº 2361302, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOPOLDO DE BULHÕES/GO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR – PROPOSTA Nº 11268671000125013
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Contrato
211
Processo
5598/2026
Assinatura
15/09/2026
Vigência
15/09/2026 a 15/11/2026
Valor global
R$ 3.491,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
CONTRATO N°049/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°17308/2026, FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAÚNA-GO E A EMPRESA DR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA · FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Contrato
049
Assinatura
10/09/2026
Vigência
10/09/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.260,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONVENIO, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAS ESTADUAL N° 1593/2023, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CRECHE E LAR ESPIRIDA HILDA VILELA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOANINHA DARQUE
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMELO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contrato
108
Assinatura
10/09/2026
Vigência
10/09/2026 a 10/09/2027
Valor global
R$ 40.693,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
O PRESENTE CONTRATO N. 370/2026 TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO, ATRAVES DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR N. 159/23- PROCESSO N. 202400006018551, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato
370.2026.18
Processo
2025021312
Assinatura
25/08/2026
Vigência
25/08/2026 a 25/08/2027
Valor global
R$ 29.689,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ATENDENDO AS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 ORDEM Nº 158347
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Contrato
284310
Processo
19778
Assinatura
25/08/2026
Vigência
25/08/2026 a 25/08/2026
Valor global
R$ 2.680,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE IMOBILIARIOS DESTINADOS AO (HMSM) EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Contrato
114967
Processo
13617
Assinatura
20/08/2026
Vigência
20/08/2026 a 20/08/2026
Valor global
R$ 4.600,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELADA/PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2026 COTACAO 30785. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CERES · ADMINISTRAÇAO E MODERNIDADE
Contrato
20752
Processo
2026016369
Assinatura
17/08/2026
Vigência
17/08/2026 a 17/08/2026
Valor global
R$ 246,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes Odontológicos, decorrente do processo nº 11320964000125001, emenda nº 43420014, para atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde e Saneamento
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
34658
Processo
8949/2026
Assinatura
13/08/2026
Vigência
13/08/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.125,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENXOVAL PARA DOAÇÃO AS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, E AS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, E QUE ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER ESSA AJUDA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23183
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contrato
119314
Processo
19832026
Assinatura
06/08/2026
Vigência
06/08/2026 a 05/09/2026
Valor global
R$ 3.197,40
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CAMA, MESA E BANHO, MATERIAL DE CONSUMO, COPA E COZINHA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COTACAO 31656. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
Contrato
20636
Processo
2026015216
Assinatura
05/08/2026
Vigência
05/08/2026 a 05/08/2026
Valor global
R$ 7.353,55
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARAGUA · MUNICIPIO DE JARAGUA
Contrato
155281
Processo
8512
Assinatura
05/08/2026
Vigência
05/08/2026 a 05/08/2026
Valor global
R$ 4.274,86
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AÇÚCAR, MARGARINA E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARAGUA · MUNICIPIO DE JARAGUA
Contrato
155284
Processo
8511
Assinatura
05/08/2026
Vigência
05/08/2026 a 05/08/2026
Valor global
R$ 4.056,34
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARAGUA · MUNICIPIO DE JARAGUA
Contrato
155290
Processo
8510
Assinatura
05/08/2026
Vigência
05/08/2026 a 05/08/2026
Valor global
R$ 2.059,35
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22820
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
119239
Processo
15732026
Assinatura
04/08/2026
Vigência
04/08/2026 a 03/09/2026
Valor global
R$ 5.020,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS DE CAMA HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22827
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
119187
Processo
15742026
Assinatura
03/08/2026
Vigência
03/08/2026 a 02/09/2026
Valor global
R$ 2.770,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO ALTO · BARRO ALTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
189
Processo
8702026
Assinatura
29/07/2026
Vigência
29/07/2026 a 29/07/2027
Valor global
R$ 19.446,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
REFERE-SE AO EMPENHO DA ARP Nº 073/2026 ORIUNDA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
Contrato
381163
Processo
75732026
Assinatura
28/07/2026
Vigência
28/07/2026 a 27/08/2026
Valor global
R$ 28.462,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AÇÚCAR, MARGARINA, REFRIGERANTES E ÓLEO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARAGUA · MUNICIPIO DE JARAGUA
Contrato
154593
Processo
7533
Assinatura
08/07/2026
Vigência
08/07/2026 a 08/07/2026
Valor global
R$ 3.205,54
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 45/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARAGUA · MUNICIPIO DE JARAGUA
Contrato
154628
Processo
7535
Assinatura
08/07/2026
Vigência
08/07/2026 a 08/07/2026
Valor global
R$ 3.007,77
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE CERES-GO. COTACAO 30748.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES · FUNDEB
Contrato
20204
Processo
2026012568
Assinatura
18/06/2026
Vigência
18/06/2026 a 18/06/2026
Valor global
R$ 750,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22776
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
118299
Processo
13092026
Assinatura
03/06/2026
Vigência
03/06/2026 a 03/07/2026
Valor global
R$ 2.199,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22779
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
118298
Processo
13082026
Assinatura
03/06/2026
Vigência
03/06/2026 a 03/07/2026
Valor global
R$ 750,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22793
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
118301
Processo
13102026
Assinatura
03/06/2026
Vigência
03/06/2026 a 03/07/2026
Valor global
R$ 450,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22775
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
118300
Processo
13052026
Assinatura
03/06/2026
Vigência
03/06/2026 a 03/07/2026
Valor global
R$ 9.250,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22512
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
118311
Processo
13112026
Assinatura
03/06/2026
Vigência
03/06/2026 a 03/07/2026
Valor global
R$ 990,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE IPORÁ/GO, ESPECIFICAMENTE AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO LAURINDO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
Contrato
62
Processo
35112026
Assinatura
02/06/2026
Vigência
02/06/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.169,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE CERES-GO. COTACAO 30748.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES · FUNDEB
Contrato
20188
Processo
2026010726
Assinatura
01/06/2026
Vigência
01/06/2026 a 01/06/2026
Valor global
R$ 1.175,40
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO PARA EMPENHO DA ARP Nº 073/2026 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
Contrato
377508
Processo
75732026
Assinatura
27/05/2026
Vigência
27/05/2026 a 26/06/2026
Valor global
R$ 11.386,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO PARA EMEPNHO DA ARP Nº 073/2026 ORIUNDA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
Contrato
377507
Processo
75732026
Assinatura
27/05/2026
Vigência
27/05/2026 a 26/06/2026
Valor global
R$ 28.462,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
Aquisição e Instalação de Mobiliários Padronizados, para atender às diversas secretarias do Município de Pirenópolis, a fim de equipa-las e atender eventuais necessidades
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Contrato
53
Processo
11455/2025
Assinatura
18/05/2026
Vigência
18/05/2026 a 18/05/2027
Valor global
R$ 264.749,45
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE CERES-GO. COTACAO 30748.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES · FUNDEB
Contrato
20076
Processo
2026009648
Assinatura
14/05/2026
Vigência
14/05/2026 a 14/05/2026
Valor global
R$ 3.693,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 30785 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CERES · ADMINISTRAÇAO E MODERNIDADE
Contrato
20015
Processo
2026009627
Assinatura
12/05/2026
Vigência
12/05/2026 a 12/05/2026
Valor global
R$ 562,40
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES CONFORME A COTACAO N. 30785.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CERES · ADMINISTRAÇAO E MODERNIDADE
Contrato
20038
Processo
2026009576
Assinatura
12/05/2026
Vigência
12/05/2026 a 12/05/2026
Valor global
R$ 791,28
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) PURIFICADOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22353
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINACU · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
117860
Processo
11812026
Assinatura
11/05/2026
Vigência
11/05/2026 a 10/06/2026
Valor global
R$ 1.999,99
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 154292
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
Contrato
277122
Processo
10587
Assinatura
06/05/2026
Vigência
06/05/2026 a 06/05/2026
Valor global
R$ 660,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A COTACAO 31074* PREGAO ELETRONICO 050/2025 * PARA SUPRIR A NECESSIDADES ITENS MATMED DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CERES, POR 30 DIAS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES · SAUDE
Contrato
19927
Processo
2026008468
Assinatura
04/05/2026
Vigência
04/05/2026 a 04/05/2026
Valor global
R$ 1.580,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contrato
80797
Processo
2861
Assinatura
30/04/2026
Vigência
30/04/2026 a 30/04/2026
Valor global
R$ 16.146,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contrato
80798
Processo
2862
Assinatura
30/04/2026
Vigência
30/04/2026 a 30/04/2026
Valor global
R$ 7.590,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2025 ORDEM Nº 153837
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
Contrato
276553
Processo
9707
Assinatura
24/04/2026
Vigência
24/04/2026 a 24/04/2026
Valor global
R$ 430,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato
46326
Processo
2026025875
Assinatura
24/04/2026
Vigência
24/04/2026 a 24/04/2026
Valor global
R$ 8.290,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato
46328
Processo
2026025875
Assinatura
24/04/2026
Vigência
24/04/2026 a 24/04/2026
Valor global
R$ 3.462,95
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato
46327
Processo
2026025875
Assinatura
24/04/2026
Vigência
24/04/2026 a 24/04/2026
Valor global
R$ 2.950,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
ver no PNCP
CONTRATACAO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, MATERIAIS DE CAMA E DIDATICO, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARESCLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato
46179
Processo
2026024902
Assinatura
17/04/2026
Vigência
17/04/2026 a 17/04/2026
Valor global
R$ 7.276,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM (COORDERNADORIA DE VIGIAS),CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 153673
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
Contrato
276406
Processo
9131
Assinatura
16/04/2026
Vigência
16/04/2026 a 16/04/2026
Valor global
R$ 560,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM(CONVENIOS) ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº125/2025 ORDEM Nº 153674
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
Contrato
276407
Processo
9132
Assinatura
16/04/2026
Vigência
16/04/2026 a 16/04/2026
Valor global
R$ 560,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE CERES-GO. COTACAO 30748.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES · FUNDEB
Contrato
19780
Processo
2026007582
Assinatura
14/04/2026
Vigência
14/04/2026 a 14/04/2026
Valor global
R$ 10.957,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE CERES-GO. COTACAO 30748.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERES · FUNDEB
Contrato
19779
Processo
2026007584
Assinatura
14/04/2026
Vigência
14/04/2026 a 14/04/2026
Valor global
R$ 17.000,00
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
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EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇÚCAR, MARGARINA, REFRIGERANTES E OLEO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARAGUA · MUNICIPIO DE JARAGUA
Contrato
152010
Processo
4131
Assinatura
13/04/2026
Vigência
13/04/2026 a 13/04/2026
Valor global
R$ 3.131,40
CNPJ na fonte
23.276.468/0001-09
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Mais 161 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 23.276.468/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada
DANIEL FERREIRA DA SILVA PF Sócio-Administrador 41 a 50 anos 02/12/2021

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

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