empresa · pessoa jurídica

COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA

COLOR VISAO DO BRASIL

Ativa filial · situação desde 21/06/2016
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios FEIRA DE SANTANA / BA

Cadastro da Receita Federal · 2026-09

Capital socialR$ 17.110.941,00R$ 17,1 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade21/06/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores9 ↗Consultar quadro societário
Receita Federal

Cadastro e estrutura da empresa

Base CNPJ · 2026-09

Dados cadastrais

Razão social
COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
Nome fantasia
COLOR VISAO DO BRASIL
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 17.110.941,00
Início de atividade
21/06/2016
CNPJ
47.747.969/0004-37
Estabelecimento
Filial · FEIRA DE SANTANA/BA
Situação cadastral
AtivaDesde 21/06/2016
Regime tributário
Sem opção pelo Simples na base

Atividade econômica CNAE

Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

CNAE principal2751100 — Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios
CNAEs secundários (4)
  • 2229301 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
  • 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
  • 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
  • 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Endereço e contato

EndereçoAVENIDA DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES SN RODOVIA BR 324 KM 525 GALPAO12A II, LIMOEIRO — FEIRA DE SANTANA/BA 44097324
Telefone(18) 36318500

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Pessoa física Sócio-Administrador 61 a 70 anos 17/09/1999
DHAINIE ARIANE DE MACEDO SILVA AGUIAR RIBEIRO Pessoa física Sócio 31 a 40 anos 28/12/2020
DHIOLLIE DE MACEDO SILVA Pessoa física Sócio 41 a 50 anos 28/12/2020
JARRIER BELMONTE SILVA Pessoa física Sócio-Administrador 41 a 50 anos 17/09/1999
JEAN CARLOS BELMONTE SILVA Pessoa física Sócio-Administrador 41 a 50 anos 17/09/1999
JOAO CARLOS TORRESAN SILVA Pessoa física Sócio 21 a 30 anos 29/12/2017
JOSE CARLOS TORRESAN SILVA Pessoa física Sócio 21 a 30 anos 29/12/2017
PRISCILA LUCIA BELMONTE SILVA Pessoa física Sócio-Administrador 41 a 50 anos 29/12/2017
ROSANE APARECIDA RIBEIRO SILVA Pessoa física Sócio 51 a 60 anos 29/12/2017

Outros estabelecimentos 5 filiais

Rede societária Visualizar vínculos e controladas

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

carregando rede de vínculos…

Outras fontes oficiais

Registros encontrados

Fontes e cobertura

Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial

Inscrições 6
Valor total consolidado R$ 2.693.285,50
Em cobrança R$ 1.570.537,082 inscrições
Corresponsável —nenhuma
Não previdenciária R$ 2.693.285,50
InscriçãoOrigemReceitaDataSituaçãoValor
8062605806431 Não previdenciária Receita da dívida ativa - COFINS 15/04/2026 Em cobrança R$ 1.290.301,56
8029803792699 Não previdenciária Receita da dívida ativa - IRRF 28/12/1998 Benefício Fiscal · ajuizada R$ 410.316,30
8062118232790 Não previdenciária Receita da dívida ativa - COFINS 12/07/2021 Garantia R$ 339.418,02
8022419026970 Não previdenciária Receita da dívida ativa - IRPJ 12/12/2024 Garantia · ajuizada R$ 299.593,15
8072602149127 Não previdenciária Receita da dívida ativa - PIS 15/04/2026 Em cobrança R$ 280.235,52
8072105059804 Não previdenciária Receita da dívida ativa - PIS 12/07/2021 Garantia R$ 73.420,95

Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.

Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 1 registro

Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos 1 registro

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Auto de infração · 9147531
Nome na fonte
COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA
Processo
02285.000175/2019-11
Data
16/03/2019
Status do formulário
Lavrado
Cancelamento na fonte
N
Valor da multa
R$ 1.300,00
Descrição
Infração de Administração Ambiental(Não Classificada-Móvel)
Localidade
CAMPINAS/SP
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94

Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.

Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro

Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Receita · Comexhabilitação ativa

ANTIGA DCTF MENSAL (IN SRF 650/2006)

Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.

COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
Modalidade
ANTIGA DCTF MENSAL (IN SRF 650/2006)
Situação
ATIVA
Competência
05/10/2026

Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.

Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 28 registros

Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP28 contratos

28 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 88.385,00.

Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ItemC.A.E.*Unid.Especificação MínimaMarca / ModeloPreço Unitário 0902UnidadePURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. (Cód. 8.19.01.0196-8) COLORMAQ/ PREMIUMR$ 540,00
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
14002
Processo
7583/2024
Assinatura
01/12/2025
Vigência
01/12/2025 a 01/12/2026
Valor global
R$ 1.080,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
AQUISIÇÃO ANUAL ESTIMADA DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PREFEITURA DE BAURU E O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CONTRATO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13994
Processo
7583/2024
Assinatura
28/11/2025
Vigência
28/11/2025 a 28/11/2026
Valor global
R$ 1.080,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ItQuantidadeUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 1601UNIDLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO - Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0164.0COLORMAQ / LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 VALOR TOTAL: R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13969
Processo
7583/2024
Assinatura
17/11/2025
Vigência
17/11/2025 a 17/11/2026
Valor global
R$ 359,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ITEM 09 – PURIFICADOR DE ÁGUA ItQuantidadeUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0903unidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. COLORMAQR$ 540,00 R$ 1.620,00 VALOR TOTAL: R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13863
Processo
7583/2024
Assinatura
15/10/2025
Vigência
15/10/2025 a 15/10/2026
Valor global
R$ 1.620,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPA TIPO TANQUINHO E 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, para a Secretaria Municipal da Fazenda, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ItQuantUnid de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 1601UnidLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0164.0COLORMAQ / LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 0901UnidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade de água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada ded água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80W, vida útil do elemnto filtrante de no mínimo 06 meses;grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322) mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0196-8COLORMAQ / PREMIUMR$ 540,00R$ 540,00 VALOR TOTAL: R$ 899,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13812
Processo
7583/2024
Assinatura
12/09/2025
Vigência
12/09/2025 a 12/09/2026
Valor global
R$ 899,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPA TIPO TANQUINHO para a Secretaria Municipal de Saúde, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 1601UnidLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0164.0COLORMAQ / LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 359,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13735
Processo
7583/2024
Assinatura
19/08/2025
Vigência
19/08/2025 a 19/08/2026
Valor global
R$ 359,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQtdUnidade CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 0904UNIDPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário.Código interno: 8.19.01.0196.8COLORMAQ / PREMIUMR$ 540,00R$ 2.160,00 VALOR TOTAL: R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13452
Processo
7583/2024
Assinatura
22/04/2025
Vigência
22/04/2025 a 21/04/2026
Valor global
R$ 2.160,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPA DOMÉSTICA E 02 (DUAS) UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA para a Secretaria Municipal de Planejamento, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQtdUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 1601UNIDLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário.Código interno: 8.19.01.0164.0 COLORMAQ/ LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 0902UNIDPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário.Código interno: 8.19.01.0196.8COLORMAQR$ 540,00 R$ 1.080,00 VALOR TOTAL: R$ 1.439,00 (Um mil, quatrocentos e trinta e nove reais)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13417
Processo
7583/2024
Assinatura
04/04/2025
Vigência
04/04/2025 a 03/04/2026
Valor global
R$ 1.439,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Registro de Preços – ARP - para futura e eventual aquisição de Material Permanente para atender a SEMED, Creches e Escolas Municipais, com Recursos Próprios e convênios.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CEREJEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Contrato
047/2025
Processo
000202/24
Assinatura
03/04/2025
Vigência
03/04/2025 a 03/04/2026
Valor global
R$ 3.978,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO ANUAL ESTIMADA DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 0901UnidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. COLORMAQR$ 540,00R$ 540,00
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13402
Processo
7583/2024
Assinatura
26/03/2025
Vigência
26/03/2025 a 26/03/2026
Valor global
R$ 540,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA para a Secretaria Municipal de Saúde, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 0901UnidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 (seis) meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357 x 270 x 322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em Português, instalação e treinamento, se necessário. COLORMAQR$ 540,00R$ 540,00 Valor Total: R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
13404
Processo
7583/2024
Assinatura
26/03/2025
Vigência
26/03/2025 a 25/03/2026
Valor global
R$ 540,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90015/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 92. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.019496/2024- 34. FORNECEDOR: COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
Contrato
2024NE000135
Processo
23411.019496/2024-34
Assinatura
28/12/2024
Vigência
28/12/2024 a 28/12/2029
Valor global
R$ 599,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PATRIMÔNIO - CAMPUS CURITIBA PE 90015/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.022209/2024-73 - EMENDA PARLAMENTAR- 2847.0002 SANDRO ALEX
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
Contrato
2024NE000383
Processo
23411.022209/2024-73
Assinatura
27/12/2024
Vigência
27/12/2024 a 31/12/2025
Valor global
R$ 2.995,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PATRIMÔNIO - CAMPUS CURITIBA PE 90015/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.022122/2024-04 - EMENDA PARLAMENTAR- 2847.0002 SANDRO ALEX
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
Contrato
2024NE000379
Processo
23411.022122/2024-04
Assinatura
26/12/2024
Vigência
26/12/2024 a 31/12/2025
Valor global
R$ 3.594,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024, UASG 170100 (SRA/ES), IRP 03/2024, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA) PARA A UNIDADE PFN/SE. PROCESSOS SEI 10583.000550/2024-54, 12600.003189/2024-98, 10783.001182/2024-13 E 10783.000476/2024-10.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SE
Contrato
2024NE000292
Processo
10583.000550/2024-54
Assinatura
23/12/2024
Vigência
23/12/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 549,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
ATENDER AO PREGÃO SRA/ES N. 90005/2024 - ATA N.015/2024 - SRA-ES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR REFRIGERADO PREMIUM ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRETE, SUBSOLO.PROCESSO SEI. 10768.100712/2023-12.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ
Contrato
2024NE001093
Processo
10768.100712/2023-12
Assinatura
23/12/2024
Vigência
23/12/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 5.490,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
PREGÃO:90005/2024 - UG-170100 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADOR DE AGUA, MARCA COLORMAQ, CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-46583344 - PA:11597.000448/2024-62 - SPU-MS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF-MS
Contrato
2024NE000324
Processo
11597.000448/2024-62
Assinatura
22/11/2024
Vigência
22/11/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 1.098,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
ATENDER DESPESA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (MATERIAL DE PERMANENTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15/2024 (45395474). PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 SRA-ES - ADESÃO UASG: 170100 - PROCESSO SEI 10783.001182/2024-13
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
Contrato
2024NE000370
Processo
10783.001182/2024-13
Assinatura
19/11/2024
Vigência
19/11/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 1.647,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 – CARONA ADESAO UASG 170100 SRA-ES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA. UNIDADE: SRA/MG. PROCESSO SEI Nº 12600.003189/2024-98.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MG
Contrato
2024NE000673
Processo
12600.003189/2024-98
Assinatura
14/11/2024
Vigência
14/11/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 2.196,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90015/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018831/2024-87, CAMPUS UMUARAMA, COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
Contrato
2024NE000173
Processo
23411.018831/2024-87
Assinatura
14/11/2024
Vigência
14/11/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 1.850,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
Contrato
128/2024-2
Processo
3433/224
Assinatura
14/11/2024
Vigência
14/11/2024 a 13/11/2025
Valor global
R$ 5.648,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
O presente contrato tem por objeto a aquisicao de eletrodomesticos, materiais permanentes, hospitalares e mobiliarios em geral, com recursos (VAAT), FUNDEB e demais dotacoes orcamentarias, para atendimentos de diversas Secretarias do municipio de Quedas do Iguacu/PR
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Contrato
1162024
Processo
116
Assinatura
13/11/2024
Vigência
13/11/2024 a 12/05/2025
Valor global
R$ 8.559,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
AQUISICAO DE 03 APARELHOS PURIFICAR DE AGUA, TIPO: COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM: 110/220V, MATERIAL GABINETE: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE ÁGUA: 2, VAZÃO: 4,4. UASG 170100, PROCESSO 10783.000476/2024-10, PREGAO 9005/2024. EM ATENDIMENTO A SRA/ES
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES
Contrato
2024NE000494
Processo
10783.000476/2024-10
Assinatura
12/11/2024
Vigência
12/11/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 1.647,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Maquinas e Equipamentos para Serviços Industriais
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA · DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS XIII
Contrato
AFM11240000732024
Processo
07470222024001821175
Assinatura
23/10/2024
Vigência
24/10/2024 a 12/11/2024
Valor global
R$ 3.860,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E ÁUDIO E VÍDEO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SERRANA SP, EM ATENÇÃO A EMENDA PARLAMENTAR – PROGRAMAÇÃO: 355150420230005 – EQUIPAMENTOS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS PORTARIA 886.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
Contrato
140
Processo
178/2024
Assinatura
22/10/2024
Vigência
22/10/2024 a 06/12/2024
Valor global
R$ 5.599,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Constitui o objeto deste instrumento a Aquisição de eletroeletrônicos, atendendo as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA -FMEB
Contrato
014
Processo
1802/2024
Assinatura
22/10/2024
Vigência
22/10/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 12.143,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Registro de preços para possível aquisição de materiais (balança, armário de cozinha, carrinho plataforma, conjunto de mesa, empilhadeira semielétrica, escada, lavadora de alta pressão, eletrodomésticos e paletes) visando atender as necessidades do Setor de Merenda Escolar.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
Contrato
24115 A
Processo
7917/2024
Assinatura
07/10/2024
Vigência
11/10/2024 a 11/10/2025
Valor global
R$ 13.112,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP
Esta publicação refere-se a emissão de ordem de fornecimento, conforme nota de empenho nº 2024NE00771.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
ESTADO DO ESPIRITO SANTO · SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/ES
Contrato
056/2024
Processo
2024-X3I22
Assinatura
05/09/2024
Vigência
10/09/2024 a 09/10/2024
Valor global
R$ 3.745,00
CNPJ na fonte
47.747.969/0001-94
ver no PNCP

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros

“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.

PGFNDívida ativa da União 6 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaCom registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior 1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos 28 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES Sem registros10/2026
Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 1,6 mi em cobrança PNCP · 28 Habilitação aduaneira · ativa Auto Ibama · 1
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros

Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros

Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros

Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.747.969/0004-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.